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企業(yè)新聞

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國融資產(chǎn)落實“三個舉措”推動內(nèi)審工作高質(zhì)高效開展
2023-12-12

今年下半年,為了更好地精細(xì)化管理國有資產(chǎn),我公司遵循“抓住重點、掃除盲點、澆透一點”審計工作思路,緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)定各項重點工作任務(wù),結(jié)合全年審計工作要點安排,不斷完善國有企業(yè)審計方式方法,推動內(nèi)審工作提質(zhì)增效,有效發(fā)揮了風(fēng)險管理“第三道防線”作用。

抓住重點,加強審計監(jiān)督。公司緊緊圍繞“業(yè)務(wù)開展”和“責(zé)任落實”兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié),不斷創(chuàng)新審計組織方式,拓展審計精度廣度,圍繞“發(fā)展面”、聚焦“風(fēng)險點”,著力揭示存在的問題。在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,確保責(zé)任部門高質(zhì)量履行審計、監(jiān)督職責(zé),推動各職能部門之間互查,并結(jié)合子公司主營業(yè)務(wù)特點針對性開展下屬子公司財務(wù)審計工作,有效發(fā)揮了審計的“尖兵”和“利劍”作用。

強化整改,促進成果運用。在審計整改中,公司加強部門協(xié)調(diào)聯(lián)動、密切配合,壓緊壓實整改責(zé)任,共同跟蹤落實好整改責(zé)任和整改成效,推動形成整改工作合力。建立整改長效機制,及時跟蹤督促整改工作任務(wù)落實情況,對整改不到位的重要事項認(rèn)真分析問題背后存在的機制缺陷和制度漏洞,舉一反三、加強管理,防止同質(zhì)同類問題再次發(fā)生。定期開展“回頭看”,堅決防止敷衍整改、虛假整改和邊改邊犯等問題發(fā)生,對于需要長期解決的問題,統(tǒng)籌安排,明確階段目標(biāo)和完成時限,按計劃時限扎實推進。

完善機制,強化內(nèi)部管理。今年來,制定了《內(nèi)部審計監(jiān)督管理辦法》等制度,為科學(xué)開展企業(yè)內(nèi)審指明了方向和路徑。同時,積極創(chuàng)新工作舉措,建立健全信息共享機制,強化審計管理日常監(jiān)測,履行內(nèi)審指導(dǎo)監(jiān)督職責(zé),持續(xù)開展以審代訓(xùn)加大內(nèi)審人員專業(yè)技能培訓(xùn),以完善的機制建設(shè),進一步提升國有企業(yè)內(nèi)部審計地位,有效解決了國企內(nèi)審獨立性不強的問題,助力公司高質(zhì)量發(fā)展邁上一個新臺階。

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