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集團(tuán)要聞

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產(chǎn)控集團(tuán)審計監(jiān)察部開展內(nèi)控審計理論研討調(diào)研
2015-06-12

    為準(zhǔn)確定位內(nèi)部審計在企業(yè)內(nèi)部控制中的角色,實現(xiàn)內(nèi)部審計與內(nèi)控體系建設(shè)相互促進(jìn),助力企業(yè)價值提升和長遠(yuǎn)發(fā)展。南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司審計監(jiān)察部專門成立了課題組,開展“內(nèi)部控制審計”為主題理論研討。

    6月10日,課題組邀請南通大學(xué)商學(xué)院專家,對南通科技、精華制藥和江山農(nóng)化三家上市公司內(nèi)部控制建立和執(zhí)行情況開展為期兩天的調(diào)研,重點(diǎn)就國有企業(yè)內(nèi)部控制審計現(xiàn)狀,成熟的經(jīng)驗做法及面對的困惑進(jìn)行了調(diào)研,并與內(nèi)審人員共同探討如何更好地通過開展內(nèi)部控制審計,幫助組織完善治理,實現(xiàn)價值。

    下一步,課題組將認(rèn)真總結(jié)前期調(diào)研成果,將理論與集團(tuán)工作實踐相結(jié)合,對比分析,總結(jié)觀點(diǎn),高質(zhì)量完成內(nèi)控課題的理論研討工作。

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