產(chǎn)控集團召開內(nèi)控檢查工作協(xié)調(diào)會
2016-09-07
為進一步強化集團內(nèi)部管控,促進內(nèi)控管理制度貫徹落實,8月31日,產(chǎn)控集團召開了內(nèi)控檢查工作協(xié)調(diào)會,集團相關(guān)業(yè)務(wù)部門及分管領(lǐng)導出席會議,產(chǎn)控集團副總經(jīng)理劉正午主持會議。 會上,審計監(jiān)察部通報了集團預算管理、資產(chǎn)管理及對外擔保等方面內(nèi)控檢查情況,劉正午對內(nèi)部控制檢查情況進行了全面總結(jié),并就下階段內(nèi)控體系建設(shè)提出了相關(guān)要求。 最后,產(chǎn)控集團總經(jīng)理陸強新發(fā)表講話,他要求審計監(jiān)察部要把建立健全內(nèi)控體系作為集團防范風險、堵住漏洞、防止違規(guī)、提高效能重要抓手,進一步完善整改方案、細化整改措施、落實責任部門、明確整改期限、強化整改督查。相關(guān)部門要圍繞內(nèi)控檢查整改意見,認真研究當前存在的薄弱環(huán)節(jié)及相關(guān)問題,嚴格落實內(nèi)控整改措施,確保集團經(jīng)營依法合規(guī)。 |